令和6年度 収入・支出予算の報告

一般勘定介護勘定

第131回組合会(令和6年2月21日開催)において、令和5年度予算が可決・承認されましたので、その概要についてお知らせ致します。

予算基礎数値等

年間平均被保険者数 3,230/人
平均標準報酬月額 368,000円
平均年齢 41.18歳
保険料率 89.0/1000

一般勘定予算の概要

(単位:千円)(%)

収入 6年度予算 5年度決算見込 比較 比率
保険料収入 1,344,800 1,263,073 81,727 106.5
国庫負担金収入 422 399 23 105.8
徴収金 1 0 1
調整保険料 19,934 18,781 1,153 106.1
繰入金 200,000 120,000 80,000 166.7
国庫補助金収入 3,302 3,294 8 100.2
出産育児交付金 1,075 0 1,075
財政調整事業交付金 9,000 8,933 67 100.8
雑収入 430 1,043 -613 41.2
収入合計(A) 1,578,964 1,415,524 163,440 111.5
経常収入合計(B) 1,347,303 1,265,125 82,178 106.5

(単位:千円)(%)

支出 6年度予算 5年度決算見込 比較 比率
事務費(組合費含) 41,405 38,442 2,963 107.7
保険給付費 769,081 707,022 62,059 108.8
 - 法定給付費 749,640 689,166 60,474 108.8
 *被保険者一人当(円) 232.087 221.954 10.133 104.6
 - 付加給付費 19,441 17,856 1,585 108.9
納付金 550,004 540,206 9,798 101.8
 - 前期高齢者納付金 190,000 237,357 -47,357 80.0
 - 後期高齢者支援金 360,000 302,848 57,152 118.9
 - 病床転換支援金 1 1 0 100.0
 - 退職者給付拠出金 2 0 2
 - 流行初期医療確保拠出金 1 0 1
 - 出産育児関係事務費拠出金 0 0 0
保健事業費 78,000 69,500 8,500 112.2
保険料還付金 1 0 1
調整保険料還付金 1 0 1
財政調整事業拠出金 19,934 18,546 1,388 107.5
連合会費 1,200 862 338 139.2
雑支出 501 396 105 126.5
予備費 118,837 0 118,837
支出合計(C) 1,578,964 1,374,975 203,989 114.8
経常支出合計(D) 1,440,191 1,356,428 83,763 106.2
収入・支出 差引合計額(A)-(C) 0 40,548 -40,548 0.0
経常収入支出差引合計(B)-(D) -92,888 -91,303 -1,585 101.7

介護勘定予算の概要

被保険者数(扶養者含む) 1,765/人
平均標準報酬月額 464,000円
保険料率 18.0/1000

介護勘定・収入について

科目 予算(千円)
介護保険料収入 157,700
繰越金 0
繰入金 0
雑収入 1
収入合計 157,701

介護勘定・支出について

科目 予算(千円)
介護納付金 153,000
還付金 1
積立金 4,700
一般勘定繰入 0
雑支出 0
支出合計 157,701

保険料収入は賃金と被保険者数の増加により、前年を上回ると見込んでおります。
しかし保険給付費は被保険者数の増加と医療費の大幅な増加傾向に伴い大きく増加、保健事業費も健診費用の単価増等の影響と各種検査等の受診者を多めに想定してあることで、前年を上回る水準を見込んでおり、経常収支としては大幅なマイナスとなる見込みです。
令和6年度も被保険者とそのご家族が安心して医療保険サービスを受けられるよう、健全運営を行ってまいります。加入者の皆様におかれましては医療費の削減を念頭においていただき、生活習慣の見直しや健康増進にご協力くださいますよう、宜しくお願い致します。

このページのトップへ